Este artículo le guiará en la generación y descarga del Reporte DIOT, una herramienta esencial para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ofreciéndole instrucciones precisas para su correcta utilización en el sistema Bind ERP.
Nota: Este reporte se afecta/se llena atraves de las ordenes de gastos o recepciones de mercancía pagadas. Las pólizas de diario no forman parte de este reporte.
- Generar reporte DIOT
- Listado y Opciones
- Exportar reporte
Generar reporte DIOT
Ubique el modulo del lado izquierdo de su pantalla de clic en Contabilidad>DIOT
Al seleccionar esta opción, se tiene una pantalla como la siguiente👇
Aquí se presentan todos las operaciones con proveedores que se han pagado en el período contable corriente, según los registros realizados en Bind ERP.
Filtro de Búsqueda
-Fecha: Aquí debe seleccionar la fecha de inicio y la fecha final de búsqueda, por default el sistema colocará el 1er día del mes en curso.
-Sucursal: puede elegir entre las diferentes sedes de la empresa, en caso de que cuente con varias sucursales.
-Tipo de documento: le permite seleccionar entre Facturas, Prefactura o Remisiones.
-Registros con IVA:si acciona este botón el sistema le arrojará solo las transacciones que tuvieron IVA al 16%.
Al dar clic en el botón , se ejecuta el filtro según el criterio accionado previamente. Luego, el programa arroja el/los resultado/s detectados por defecto.
IMPORTANTE: Los montos de cada línea del reporte son modificables.
Listado y Opciones
El listado principal de Reporte DIOT muestra todos los registros de transacciones efectivas/pagadas a proveedores registradas en el sistema Bind ERP durante el período contable vigente.
El listado cuenta con doce (13) columnas de información desglosada en las cuales se presenta la siguiente información:
- País: hace referencia al país de origen del cliente o proveedor, según sea el caso.
- Proveedor: indica el nombre del proveedor.
- RFC / ID Fiscal: muestra el número de Registro Federal de Contribuyentes para las empresas mexicanas, o el equivalente del ID (identificación) fiscal dependiendo del país de procedencia del proveedor.
- Tipo (N° 1): se trata de una lista desplegable en la cual se puede seleccionar si el proveedor o cliente es extranjero, global o nacional, tal como se presenta en la siguiente imagen de muestra.
- Tipo (N° 2): esta segunda lista desplegable permite elegir el tipo de producto o servicio, prestado u obtenido, entre tres opciones arrendamiento de inmuebles, otros y prestación de servicios profesionales.
- Act. 16%: se refiere a la base impuesta de los actos correspondientes al 16% de su valor en IVA, esto es, la tasa general del IVA.
- Act. 16% (Imp): hace mención al IVA de importación, en caso de que se relacione una actividad de importación de bienes y/o servicios.
- Act. 0%:se refiere a la base impuesta de los actos correspondientes que no pagan IVA, es decir, aquellos que gozan de la tasa especial de 0%.
- Ret I.V.A.: en esta columna se refleja el porcentaje de IVA retenido en la operación. En caso de que la retención de IVA sea distinta de 0%, el proveedor debe pagar el saldo pendiente de IVA al fisco.
- I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado correspondiente al 16% que se aplica sobre la base del valor añadido. Este impuesto hace mención al valor agregado de un producto en las diversas fases del proceso productivo.
- I.V.A. Imp: se refiere a la tasa del 16% que se causa con motivo de la importación de bienes o servicios entre otros casos.
- Desc: indica si la prestación del bien o servicio tuvo algún descuento especial derivado de la negociación entre clientes y proveedores.
Exportar Reporte DIOT TXT
Esta función de respaldo se encuentra del lado izquierdo de la pantalla, tal como se muestra en la imagen a continuación👇
Al dar clic en el botón de Exportar, se descargará automáticamente un archivo denominado DIOT.txt
El archivo obtenido es un documento de texto plano, el cual ya viene configurado para ser cargado en la Aplicación DIOT del SAT(DEM).
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